第一部分 张江高新区管委会概况
一、主要职能
张江高新区管委会(以下简称“张江高新区管委会”)是市政府派出机构。主要职能包括:
1、加强对上海张江高新技术产业开发区建设国家自主创新示范区的战略研究和统筹引导;研究拟定上海张江高新技术产业开发区发展规划;组织编制上海张江高新技术产业开发区总体发展战略和规划、年度工作计划;进行市级高新技术产业开发区设立与区域调整的规划与报批,组织本市国家级高新技术产业开发区区域调整的申报工作。
2、组织实施相关政策研究和政策评估;研究起草推进本市高新技术产业开发区发展的地方性法规草案、政府规章草案;研究国内外科技园区发展趋势,调研相关重大问题,研究提出政策建议;评估相关政策落实情况,并提出政策创新意见。
3、协调联系国家有关部委,推动重大政策、项目在园区内实施;协调推进股权激励、科技金融、财税政策等先行先试改革试点和本市高新技术产业开发区人才特区建设。
4、落实推进上海张江高新技术产业开发区建设国家自主创新示范区工作;协调推进战略性新兴产业集群发展、文化科技融合示范基地建设、公共创新资源配置、信息共享平台和生态环境建设。
5、协调指导上海张江高新技术产业开发区各分园的建设和业务工作;帮助园区和企业解决发展中遇到的瓶颈问题;协调促进关键机构、龙头企业、重大项目的引进和发展。
6、整合创新产业服务资源,发挥各类服务机构和社会团体作用,协调开展服务促进工作;开展上海张江高新技术产业开发区宣传工作和品牌建设;组织开展国内外合作交流。
7、负责管理上海张江国家自主创新示范区专项发展资金,做好专项发展资金的预算编制,对专项发展资金使用进行指导和评估,协助有关部门监督专项发展资金的使用。
8、负责上海张江高新技术产业开发区统计、分析、评估工作,编撰年度发展报告。
9、承办市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看,张江高新区管委会部门决算包括:自身的本级决算。
纳入上海市张江高新技术产业开发区管理委员会2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 |
|
第二部分 2014年度部门决算表
2014年度财务收支决算总表
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
财政拨款 |
1,415.08 |
一般公共服务 |
|
其中:政府性基金 |
|
外交 |
|
事业收入 |
|
国防 |
|
事业单位经营收入 |
|
公共安全 |
|
其他收入 |
126.14 |
教育 |
|
|
|
科学技术 |
10,632.36 |
|
|
文化教育与传媒 |
|
|
|
社会保障和就业 |
7.91 |
|
|
医疗卫生 |
8.94 |
|
|
节能环保 |
|
|
|
城乡社区事务 |
|
|
|
农林水事务 |
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
金融监管等事务支出 |
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
国土资源气象等事务 |
|
|
|
住房保障支出 |
15.71 |
|
|
粮油物资储备事务 |
|
|
|
其他支出 |
|
本年收入合计 |
1,541.22 |
本年支出合计 |
10,664.91 |
动用历年结余 |
9,123.69 |
本年结余 |
|
合 计 |
10,664.91 |
合 计 |
10,664.91 |
2014年度财政拨款支出决算表
项 目 |
财政拨款支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
206 |
|
|
科学技术支出 |
3,144.53 |
653.46 |
2,491.07 |
206 |
01 |
|
科学技术管理事务 |
3,144.53 |
653.46 |
2,491.07 |
206 |
01 |
01 |
行政运行 |
653.46 |
653.46 |
|
206 |
01 |
02 |
一般行政管理事务 |
2,491.07 |
|
2,491.07 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
7.91 |
7.89 |
0.02 |
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
7.91 |
7.89 |
0.02 |
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
7.89 |
7.89 |
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.02 |
|
0.02 |
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
8.94 |
7.74 |
1.20 |
210 |
05 |
|
医疗保障 |
7.74 |
7.74 |
|
210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
7.74 |
7.74 |
|
210 |
99 |
|
其他医疗卫生支出 |
1.20 |
|
1.20 |
210 |
99 |
01 |
其他医疗卫生支出 |
1.20 |
|
1.20 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
15.71 |
15.71 |
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
15.71 |
15.71 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
15.71 |
15.71 |
|
合 计 |
3,177.08 |
684.79 |
2,492.29 |
2014年度公共预算财政拨款基本支出决算
项目 |
合计
|
工资福利支出 |
商品服务支出 |
对个人家庭的补助支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
对企事业单位补助支出 |
其他支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
|||||||||
206 |
|
|
科学技术支出 |
653.46 |
254.92 |
382.85 |
|
|
15.69 |
|
|
206 |
01 |
|
科学技术管理事务 |
653.46 |
254.92 |
382.85 |
|
|
15.69 |
|
|
206 |
01 |
01 |
行政运行 |
653.46 |
254.92 |
382.85 |
|
|
15.69 |
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
7.89 |
|
|
7.89 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
7.89 |
|
|
7.89 |
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
7.89 |
|
|
7.89 |
|
|
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
7.74 |
7.74 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
|
医疗保障 |
7.74 |
7.74 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
7.74 |
7.74 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
15.71 |
|
|
15.71 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
15.71 |
|
|
15.71 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
15.71 |
|
|
15.71 |
|
|
|
|
合 计 |
684.79 |
262.66 |
382.85 |
23.60 |
|
15.69 |
|
|
第三部分 张江高新区管委会
2014年度部门决算情况说明
部门决算的编报范围主要包括:年初部门预算数;根据《预算法》管理要求,年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数;由市级财政下达到本部门的专项资金;以及部门的其他资金等。
一、关于张江高新区管委会2014年部门决算收入情况说明
张江高新区管委会2014年部门决算收入总计1,541.22万元,其中:财政拨款收入1,415.08万元,占91.82%;其他收入126.14万元,占8.18%。
二、关于张江高新区管委会2014年部门决算支出情况说明
张江高新区管委会2014年部门决算支出总计10,664.91万元(含上年度专项资金跨年度项目结转支出),其中:基本支出684.79万元,占6.42%;项目支出9980.12万元,占93.58%。
三、关于张江高新区管委会2014年部门决算财政拨款支出情况说明
张江高新区管委会2014年部门决算财政拨款支出总计3,177.08万元,具体情况如下:
1.“科学技术支出-科学技术管理事务”2014年度决算3,144.53万元,其中:
“行政运行”2014年度决算653.46万元,主要用于人员的工资、津补贴、社会保险及房租、物业费等公用经费支出。
“一般行政管理事务”2014年度决算2491.07万元,主要用于部门项目经费支出。
2.“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”2014年度决算7.91万元,其中:
“归口管理的行政单位离退休” 2014年度决算7.89万元,主要用于退休人员的工资、补贴支出。
“其他行政事业单位离退休支出” 2014年度决算0.02万元,主要用于退休人员活动经费。
3. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 2014年度决算7.74万元,其中:
“行政单位医疗”2014年度决算7.74万元,主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4.“医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生支出”2014年度决算1.2万元,其中:
“其他医疗卫生支出” 2014年度决算1.2万元,主要用于在职市管保健对象医疗保健统筹金。
5.“住房保障支出-住房改革支出”2014年度决算15.71万元,其中:
“住房公积金”2014年度决算15.71万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。
四、关于张江高新区管委会2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明
张江高新区管委会2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计684.79万元,具体情况如下:
1.工资福利支出262.65万元,主要用于:在职人员工资,津补贴,奖金,社会保障缴费等。
2. 商品和服务支出382.85万元,主要用于:办公费、印刷费、房租物业费(占68.35%),公务交通补贴等费用。
3.对个人和家庭的补助23.60万元,主要用于退休人员退休费,缴纳在职人员住房公积金。
4.其他资本性支出15.69万元,主要用于办公设备购置。
五、关于张江高新区管委会本级2014年度“三公经费”决算数
2014年“三公经费”决算总数117.30万元,比预算节约32.70万元,其中:
因公出国经费决算25万元,与预算持平,主要用于在职人员出国考察费用,2014年度使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组5个,参加其他单位组织的出国(境)团组1个;全年因公出国(境)累计8人次。
公务用车购置及运行经费决算11.30万元,比预算节约32.7万元,其中:无公务用车购置费,公务用车运行费11.3万元。主要用于公务车的维修、保养、加油、过路过桥及停车费,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
公务接待经费决算81万元,与预算持平,主要用于单位公务接待的住宿、餐费等,本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 208 批次,2566人次;外事接待14批次,108人次。
六、关于张江高新区管委会2014年度政府采购情况
2014年度本部门政府采购预算执行总额68.548821万元,其中:政府采购货物预算执行58.6626万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行9.886221万元。
七、关于张江高新区管委会2014年度预算绩效情况
2014年度,本部门实行绩效目标管理的项目14个,涉及预算金额1125.5万元;纳入绩效评价的项目14个,涉及预算金额1125.5万元。
八、关于张江高新区管委会2014年度国有资产占有使用情况
截至2014年12月31日,张江高新区管委会共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆。无单位价值200万元以上大型设备。